Director de finanzas, contralor financiero.

Isr*** ***** (XX años)
Gerente de Auditoría (Externa e Interna) en Marambio, Rivillo, Pérez, Pineda & Asociados.
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Residente fuera de España
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Experiencia
Gerente de Auditoría (Externa e Interna)
Marambio, Rivillo, Pérez, Pineda & Asociados.
oct 2016 - mar 2017
Auditoría Externa: A cargo de una cartera de clientes aproximadamente de cincuenta, labores de supervisión del Staff, elaboración y revisión de estados financieros, preparación de propuestas, entre otras labores.
Auditoría Interna: Diseño de matriz de riesgos de los diferentes procesos de las empresas, supervisión de personal, elaboración y revisión de informes bajo enfoque del COSO.
Gerente de Auditoría
Libre Ejercicio de la Profesión
oct 2014 - oct 2016
Auditoría Externa: Auditoría en el área de seguros: Seguros Carabobo, C.A. e Inversora Insecar, S.A. (Empresa financiadora de las pólizas de seguros). Auditoría externa a PSGT Venezuela, C.A., y el trabajo de adopción de los VEN-PCGA a VEN-NIF-PYME. Auditoría en el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, y otros trabajos bajo la norma de Servicios Especiales Prestados por Contadores Públicos (SEPC-4) Norma para la Aplicación de Procedimientos Previamente Convenidos sobre Determinada Información Financiera. Auditoría en empresas manufactureras, de servicios, entre otras.
Administrador – Contador
Corporación Meditop BD, C.A.
may 2014 - oct 2014
Encargado de las áreas de administración y contabilidad a través del sistema Profit-Plus (Módulos administrativo y contabilidad), elaboración de la disponibilidad bancaria, análisis de cuentas, cálculos de I.S.L.R. (PNR – PJD), I.V.A. mensual y retenciones, impuestos parafiscales, elaboración y cálculo de la nómina empleados, presupuestos y el resto de las labores de supervisión realizadas por un administrador. Entre las labores adicionales en la corporación, realizo auditorías internas a las empresas del grupo (banco de sangre, fábrica de reactivos y a las distribuidoras), para mejorar los procesos internos, logrando que los controles aplicados sean eficientes y eficaces para el resguardo de los activos. Y el trabajo de adopción de los VEN-PCGA a VEN-NIF-PYME a todas las empresas del grupo.
Gerente de Auditoría
Libre Ejercicio de la Profesión. Gerente de Auditoría:
ago 2012 - may 2014
Auditoría Externa: Auditoría en el área de seguros: Seguros Los Andes, C.A., Seguros Carabobo, C.A. e Inversora Insecar, S.A. (Empresa financiadora de las pólizas de seguros.), y otros trabajos bajo la norma de Servicios Especiales Prestados por Contadores Públicos (SEPC-4) Norma para la Aplicación de Procedimientos Previamente Convenidos sobre Determinada Información Financiera. Auditoría en empresas manufactureras, de servicios, entre otras. Auditoría Interna: Levantamiento, en los procesos de tesorería, cuentas por cobrar, ventas, impuestos fiscales y parafiscales, contabilidad, activo fijo, nómina, recursos humanos, compras y cuentas por pagar, bajo los lineamientos de la Ley Sarbanes-Oxley.
Socio – Gerente de Auditoría
Ramírez & Asociados
ene 2011 - ago 2012
Auditoría Externa: Preparación de estados financieros históricos y ajustados por los efectos de la inflación (DPC- 10). Planificación del trabajo de campo de la auditoría financiera y toma física de inventarios. Evaluación del control interno, elaboración y aplicación de pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento en empresas manufactureras y de servicios, entre otras. Auditoría Interna: elaboración de programas y pruebas sustantivas por área de las empresas auditadas, elaboración de informes bajo las normas del Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO), bajo la norma de Servicios Especiales Prestados por Contadores Públicos (SEPC-4) Norma para la Aplicación de Procedimientos Previamente Convenidos sobre Determinada Información Financiera. Encargado de auditoría y supervisión de personal. Outsourcing de Contabilidad: análisis de cuentas, cálculos de I.S.L.R. (PNR – PJD), I. V.A. mensual y retenciones, impuestos parafiscales, elaboración y cálculo de la nómina empleados, presupuestos, con el uso de los sistemas SAINT y Profit-Plus.
Consultor Senior I - Consultor Supervisor III
León, Delgado & Asociados.
ago 2005 - nov 2010
Auditoría de las Empresas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo Intervenidas por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Trabajo realizado: planificación de auditorías, elaboración de programas y pruebas sustantivas por área de los estados financieros auditados, supervisión de personal, elaboración de informes bajo la norma de Servicios Especiales Prestados por Contadores Públicos (SEPC-4) Norma para la Aplicación de Procedimientos Previamente Convenidos sobre Determinada Información Financiera.

Auditoría Revisión de los Suministros de Crudo y Productos, Realizados por los Buques Sandino y Petión, Acuerdos Energéticos de Integración, La Habana, CUBA. Trabajo realizado: planificación de la auditoría, revisión y levantamiento de información relacionada con el control interno de los procesos medulares, aplicación de matríz COSO, elaboración de programas y pruebas sustantivas por área de los estados financieros, supervisión de personal, elaboración del informe bajo las normas del Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO).

Auditoría de las Empresas Transportistas de Combustible Intervenidas por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Trabajo realizado: planificación de auditorías, elaboración de programas y   pruebas sustantivas por área de los estados financieros auditados, supervisión de personal. Elaboración de informes bajo la figura de auditoría de compras o due diligence.

Auditoría del Fideicomiso Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER). Trabajo realizado: planificación de la auditoría, elaboración de programas y pruebas sustantivas para la revisión del fideicomiso, aplicación de matriz COSO, toma física de inventario de los activos fijos. Elaboración del informe bajo las normas del Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO).

Auditoría de Gestión Ambiental (AGA). Trabajo realizado: planificación de la auditoría, elaboración de programas y pruebas sustantivas para la revisión de los egresos por conceptos de gatos de pasivos ambientales, levantamiento de procedimientos para el manejo de los pasivos ambientales, realización de inventarios Elaboración del informe bajo las normas del Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO).

Proyecto del Gas Licuado de Petróleo (GLP) ordenado por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Trabajo realizado: diseño de pruebas sustantivas para la revisión de las ventas y compras, distribución y manejo de inventario del GLP, inspección e inventario en planta de llenado, supervisión de personal. Elaboración del informe bajo las normas del Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO).
Senior de Auditoria
Acuña & Asociados
sep 2004 - mar 2005
Encargado de trabajo especial de conciliaciones bancarias en el Fondo de Desarrollo Metrológico, órgano perteneciente a SENCAMER.

Encargado de la auditoría de la Fundación Museo Arturo Michelena y de la Fundación Kuaimare del Libro Venezolano. Trabajo realizado: Planificación, coordinación y desarrollo de la auditoría en general. Evaluación del control interno. Elaboración del informe de auditoría de control interno; así como la preparación del informe de los Estados Financieros históricos con sus respectivas notas anexas.
Senior de Auditoría
Contab-Serve 2002, C.A.
may 2004 - ago 2004
Encargado de auditoría de la empresa Goddard Catering Group, S.A. Evaluación del control interno. Supervisión de personal. Preparación del Manual de Normas y Procedimientos Contables. Responsable por la elaboración y coordinación de los informes de auditoría; Encargado de la revisión, análisis y aplicación de Pruebas Sustantivas y de Pruebas de Cumplimiento.
Semi-Senior de Auditoría Externa:
CIFUENTES, LEMUS & ASOC.
jun 1996 - oct 2003
Semi-Senior de Auditoría Externa:
Preparación de estados financieros históricos y ajustados por los efectos de la inflación (DPC-10). Planificación del trabajo de campo de la auditoría financiera y toma física de inventarios. Evaluación del control interno, elaboración y aplicación de pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento en empresas manufactureras y de servicios. Encargado de auditoría y supervisión de personal. Manejo de microcomputadora. Programas: Excel, Word, Programas de auditoría, Otros.
Asistente de Auditoría Externa:
Preparación de estados financieros históricos. Elaboración y aplicación de pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento. Toma física de inventarios. Manejo de microcomputadora. Programas: Excel, Word, otros.
Asistente Contable:
Codificación y trascripción de asientos contables, elaboración de conciliaciones bancarias, análisis de cuentas, cálculo de prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, nóminas, retenciones y contribuciones, I.S.L.R., I.C.S.V.M.
/I.V.A., otras. Manejo de microcomputadora. Programas: EXCEL, WORD, Otros.
Formación
Especialización en Finanzas de Empresas
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
jul 2014 - jul 2017
Aprobada la carga académica, queda por presentar la tesis.
Licenciado en Contaduría Pública
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
jul 1998 - mar 2005

          
        
Idiomas
Inglés - Medio
Recomendaciones

Libre Ejercicio de la Profesión. Gerente de Auditoría:

José Medina (ocupaba un cargo inferior) :

El Sr. Israel Sojo considero que es una persona de buenas costumbres y un profesional en el campo de la contaduría, muy destacado en su profesión, llevo al rededor de ocho años teniendo relaciones laborales con el, en el campo de la auditoria externa.